|
|
Faktúra |
20210003
|
Služby - úprava terénu
|
998,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Peter Kilar - KP Bau |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8404995045
|
Plyn
|
3 655,74 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Projektová dokumentácia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4208100883
|
Plyn
|
1 447,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SPP |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202104522
|
Tematické plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
€ |
RAABE, Nakladatelstvo |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AVIMAR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Zviazanie Zbierky zákonov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kníhviazačstvo Majcsáková Valéria |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21601229
|
Mzdy a personalistika
|
125,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Terénne úpravy v parku podľa cenovej ponuky
|
19 365,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Kilar Bau s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
Vytýčenie záhonov a spevnených plôch
|
46,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Katarína Ilievová |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021040168
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122278492
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21951133
|
Účtovné súvzťažnosti
|
171,47 |
s DPH |
|
|
€ |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20215071
|
Zmluvný servis
|
110,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Jozef Gabulya - GoComp |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Obedy ZŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Obedy ŠKD
|
2,88 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021030380
|
Ochrana majetku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
SBS Security, László Paszterkó |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211026
|
ZPS 1. štvrťrok 2021
|
228,00 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20029318
|
Čistiace prostriedky
|
865,20 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202101830
|
Respirátor
|
429,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |