Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka WC čistiaci prášok, Briston Univerzálny čistič na umývanie skiel a plastov, Briston čistiaci prostriedok na podlahy pomaranč 5 l, Briston čistiaci prostriedok na podlahy levanduľa 5 l, Mikrovláknová utierka 40 x 40, Mikrovláknová utierok 45 x 65, Briston čistič odpadov, Osviežovač vzduchu s ovocnou vôňou s DPH 20.04.2020
Objednávka s DPH 20.04.2020
Objednávka s DPH 20.04.2020
Objednávka s DPH 20.04.2020
Objednávka , Plná penzia pre 36 žiakov v termíne od 17.2.2019 - 22.2.2019, Celodenný lístok na vlek pre 36 žiakov - 6 dní s DPH 20.04.2020
Faktúra 122278492 Telefónne poplatky 21,94 s DPH 27.12.2019 ORANGE Slovensko 29.01.2020
Faktúra 41900309 Učebné pomôcky 463,90 s DPH 23.12.2019 Publicom s.r.o. 29.01.2020
Faktúra 2219122663 Učebné pomôcky ŠKD 454,93 s DPH 20.12.2019 MIRA Office, s.r.o. 29.01.2020
Objednávka Skrutky, Zvršok, Lepidlo s DPH 20.04.2020
Objednávka s DPH 20.04.2020
Faktúra 7591471979 Elektrická energia 180,00 s DPH ZSE 25.08.2020
Faktúra 20190576 Pracovná zdravotná služba 4.Q.2019 247,50 s DPH MEDIRESC, s.r.o. 25.08.2020
Faktúra 5041901995 Vyúčtovanie predplatného FS 2019 32,57 s DPH Poradca podnikatela 25.08.2020
Faktúra 7131458590 Elektrická energia 346,27 s DPH ZSE 25.08.2020
Faktúra 5041901178 Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2019 129,37 s DPH Poradca podnikatela 25.08.2020
Faktúra 8249657078 Telefónne poplatky 95,96 s DPH Slovak Telekom 25.08.2020
Faktúra 7280034096 Elektrická energia za rok 2019/nedoplatok 1 728,57 s DPH ZSE 25.08.2020
Faktúra 2020006 Stravovanie ZŠ 511,00 s DPH Školská jedáleň 25.08.2020
Faktúra 2020008 Stravovanie ŠKD 159,25 s DPH Školská jedáleň 25.08.2020
Faktúra 4320001516 ADSL 29,28 s DPH SWAN 25.08.2020
zobrazené záznamy: 81-100/7893