|
Objednávka |
|
WC čistiaci prášok, Briston Univerzálny čistič na umývanie skiel a plastov, Briston čistiaci prostriedok na podlahy pomaranč 5 l, Briston čistiaci prostriedok na podlahy levanduľa 5 l, Mikrovláknová utierka 40 x 40, Mikrovláknová utierok 45 x 65, Briston čistič odpadov, Osviežovač vzduchu s ovocnou vôňou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
Objednávka |
|
, Plná penzia pre 36 žiakov v termíne od 17.2.2019 - 22.2.2019, Celodenný lístok na vlek pre 36 žiakov - 6 dní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
Faktúra |
122278492
|
Telefónne poplatky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
ORANGE Slovensko |
|
|
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
41900309
|
Učebné pomôcky
|
463,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
2219122663
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
454,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
MIRA Office, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
|
Objednávka |
|
Skrutky, Zvršok, Lepidlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
Faktúra |
7591471979
|
Elektrická energia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
20190576
|
Pracovná zdravotná služba 4.Q.2019
|
247,50 |
s DPH |
|
|
€ |
MEDIRESC, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
5041901995
|
Vyúčtovanie predplatného FS 2019
|
32,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
7131458590
|
Elektrická energia
|
346,27 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
5041901178
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2019
|
129,37 |
s DPH |
|
|
€ |
Poradca podnikatela |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
8249657078
|
Telefónne poplatky
|
95,96 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
7280034096
|
Elektrická energia za rok 2019/nedoplatok
|
1 728,57 |
s DPH |
|
|
€ |
ZSE |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
2020006
|
Stravovanie ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
2020008
|
Stravovanie ŠKD
|
159,25 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
4320001516
|
ADSL
|
29,28 |
s DPH |
|
|
€ |
SWAN |
|
|
|
25.08.2020 |